Informes resultantes del proceso de evaluación interna a cargo de la oficina de Auditoria Interna, con alcance de Cumplimiento, Estratégico y Gestión y Resultados.
Informes de Control Interno Contable:
- Evaluación de Control Interno Contable 2023
- Evaluación de Control Interno Contable 2022
- Evaluación de Control Interno Contable 2021
- Evaluación de Control Interno Contable 2020
- Evaluación de Control Interno Contable 2019
- Evaluación de Control Interno Contable 2018
- Evaluación de Control Interno Contable 2017
- Evaluación de Control Interno Contable 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
- Seguimiento a 31 de agosto de 2024
- Seguimiento a 30 de abril de 2024
- Seguimiento a 31 de Diciembre 2023
- Seguimiento a 31 de Agosto 2023
- Seguimiento a 30 de Abril 2023
- Seguimiento a 31 de Diciembre 2022
- Seguimiento a 31 de Agosto 2022
- Seguimiento a 30 de Abril 2022
- Seguimiento a 31 de diciembre de 2021
- Seguimiento a 31 de agosto de 2021
- Seguimiento a 30 de abril de 2021
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto:
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2024
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 de 2024
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2023
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2023
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 de 2023
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2022
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2022
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 2022
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2021
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2021
- Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 de 2021