Informes resultantes del proceso de evaluación interna a cargo de la oficina de Auditoria Interna, con alcance de Cumplimiento, Estratégico y Gestión y Resultados.
Informes de Control Interno Contable:
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Evaluación de Control Interno Contable 2024
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Evaluación de Control Interno Contable 2023
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Evaluación de Control Interno Contable 2022
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Evaluación de Control Interno Contable 2021
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Evaluación de Control Interno Contable 2020
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Evaluación de Control Interno Contable 2019
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Evaluación de Control Interno Contable 2018
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Evaluación de Control Interno Contable 2017
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Evaluación de Control Interno Contable 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
Seguimiento a 31 de diciembre de 2024
Seguimiento a 31 de agosto de 2024
Seguimiento a 30 de abril de 2024
Seguimiento a 31 de Diciembre 2023
Seguimiento a 31 de Agosto 2023
Seguimiento a 30 de Abril 2023
Seguimiento a 31 de Diciembre 2022
Seguimiento a 31 de Agosto 2022
Seguimiento a 30 de Abril 2022
Seguimiento a 31 de diciembre de 2021
Seguimiento a 31 de agosto de 2021
Seguimiento a 30 de abril de 2021
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto:
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2024
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2024
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 de 2024
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2023
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2023
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 de 2023
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2022
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2022
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 2022
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 31 de 2021
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Ago 31 de 2021
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a Abr 30 de 2021